88 - TROCA DE MERCADORIAS

  • 8.2.00.00
  • Horário do Registro 02/08/2023 10:23:48

    TROCA DE MERCADORIAS

            

     

    Foi incluído o campo Motivo Cancelamento para justificar o cancelamento da troca de mercadorias.

     

            

     

  • 7.0.53.00
  • Horário do Registro 02/10/2019 16:22:07

    TROCA DE MERCADORIAS

     Faturamento 1
     

    Modificado no cadastro da Troca de Mercadorias, a Seleção de Origem. As opções disponíveis são:


    Faturamento 2


    A - Pedido - ao selecionar a opção A, será habilitado o campo Pedido Origem. Informe o número do pedido ou "SETA PARA BAIXO" ou "ENTER" para pesquisar um período de emissão do pedido;

     

    B - Número do Cupom (ECF) - ao selecionar a opção B, será habilitado o campo Cupom ECF. Informe o número do cupom ou tecle "SETA PARA BAIXO" ou "ENTER" para informar um período de emissão e acessar a tela de consulta dos cupons.

     

    C - Número do Documento (NF-e/NFC-e/SAT/MFE) - ao selecionar a opção C, será habilitado o novo campo Número Documento. Neste campo, informe o número da nota fiscal ou "SETA PARA BAIXO" ou "ENTER" para pesquisar um período de emissão da nota. Se existir no sistema vários documentos iguais ao informado pelo usuário, o sistema mostrará todos através de uma lista para seleção conforme imagem a seguir:


    Faturamento 3

     

    ​ Se não for informado o documento de origem (Pedido, Cupom ou Nota), o sistema solicitará um período de pesquisa pela data de emissão para que a consulta seja mais rápida:


    Faturamento 4


    No F4 (Configuração Personalizada), foi adicionado o campo Seleção Origem para definir o documento padrão no cadastro da troca.


    Faturamento 5


    Efetuada alteração no cadastro da Troca de Mercadorias para que os valores de despesa acessória do documento de origem sejam abatidos do valor total da troca.